2024011904:审计见面会表态发言材料5篇

2024-02-08 18:56:45 598
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2024年度审计见面会表态发言材料5篇2024年度审计见面会表态发言材料一

同志们:

刚才,审计署农林水利审计局xx局长介绍了今年审计署开展部门预算执行审计工作的目标、任务、内容和重点,对我部xx年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署,对我部配合审计工作提出了明确要求。在此,我代表农业部对审计组的到来表示热烈欢迎!对审计署农林水利审计局多年来对我部工作的支持和帮助表示衷心

的感谢!下面我讲几点意见:

一、积极落实xx年度审计决定和审计报告,推动我部财务管理

迈上新台阶

部党组书记、部长xx同志多次做出重要批示,要求把审计作为

推动农业农村经济持续健康稳定发展的有力保障和支撑

xx年度预算执行审计和决算审签期间,我部各单位认真对待、

积极配合、及时整改,努力做到边审计,边整改,边规范

收到xx年预算执行审计报告后,针对审计发现的问题,韩部长

再次做出批示,要求有关单位认真整改

我部迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,要求各单位领导加大对财务工作的领导和监管力度,及时反馈审计决定的执行和整改

情况

除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照

审计决定和审计报告要求得到了整改

在审计署农林水利审计局的指导和帮助下,我部预算编制、资产管理、财务运行、预算执行工作不断改进,日趋科学、规范,得到了审计署、财政部、国管局和国资委等有关部门的多次表彰和通报表扬。在今年审计署“双先”表彰大会上,我部审计室、xx农垦总局审计处均荣获xx-xx年全国内部审计先进集体荣誉称号;我部部门预算、部门决算工作均再次获得财政部评比一等奖;国有资产管理工作连续获得财政部、国管局和国资委通报表扬,并被评为xx年度企业国有资

产统计工作先进单位。

二、切实开展经常有效的财务监督,不断提高我部财务管理水平

针对xx年预算执行审计过程中发现的问题,我部积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实规范财务管理。特别是针对xx年社会团体和国有企业“小金库”专项治理中发现的管理薄弱环节,积极强化对业务主管社会团体和事

业单位所办企业的财务监管。

(一)规范工作程序

为适应财政改革要求,最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰,xx年,我部进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、国有资产、财务核算、内部审计等管理办法,提高资金资产使用及财务核算的规范

性和有效性

预算管理方面,根据近年来财政部有关要求,制定了《农业部预算编制指南》、《农业部部门预算管理工作规程》;根据国有资本经营预算编制要求,制定了《农业部两垦区企业国有资本经营预算编制部

内工作规程》、《两垦区企业国有资本收益审核审批部内工作规程》

专项管理方面,制定印发了《农产品质量安全监管专项经费管理

暂行办法》等5个专项管理办法

为规范请款和用款,制定了本级请款和用款规程,并起草了部属

预算单位请款和用款规程

内部审计方面,根据新修订的《审计法》等法律法规,制定印发了《农业部内部审计工作经费暂行管理办法》、《农业部直属单位领导

干部经济责任审计工作规范》

国有资产管理方面,先后印发了国有资产管理审批部内工作规

程、资产类年度决算考核管理暂行办法

这些规章制度的实施,促使我部各项财务管理工作有章可循,更

加规范

(二)建立防治“小金库”长效机制

根据防范治理“小金库”过程中面临的实际情况,我部印发了《农业部xx年防治“小金库”长效机制建设方案》,从加强教育、完善制度、深化改革、强化监督等方面入手,按照先易后难、注重实效、长期管用的原则,有针对性地采取措施、出台制度,建立健全防治“小金库”长效机制,将防治“小金库”长效机制建设内容落实到具体司

局,将“小金库”检查列为领导干部任期经济责任审计的重要内容

我部及所属各单位均设立了治理“小金库”举报信箱或举报电话,接受群众监督,同时,我部对直属事业单位开展了会计基础工作交叉互查,下属单位比较多的单位组织了内部财务检查,积极推动“小

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